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深圳注冊公司需要準(zhǔn)備哪些納稅證明

發(fā)布時間:2023-05-23 13:25:22

深圳注冊公司需要準(zhǔn)備哪些納稅證明?

現(xiàn)在公司越來越多,許多人都有一個自己的發(fā)展方式,但是當(dāng)你知道深圳注冊公司后需要準(zhǔn)備哪些納稅證明的時候,就會有很多人不了解。今天,小編就來為大家介紹一下深圳注冊公司需要準(zhǔn)備哪些納稅證明,希望能幫助大家解決相應(yīng)的問題。

一、深圳注冊公司怎么開通網(wǎng)上報稅

1、直接通過網(wǎng)報、電子營業(yè)執(zhí)照申請等方式登錄網(wǎng)上納稅平臺,選擇納稅服務(wù)場所,輸入納稅人識別號和密碼登錄。

2、使用網(wǎng)上報稅系統(tǒng)的納稅人,必須先點擊報稅小助手,進入納稅界面。

3、登錄后,選擇“申報征收”,根據(jù)相應(yīng)的輸入納稅額度,輸入納稅額度,然后輸入納稅額度,完成納稅人身份信息。

4、納稅人通過電子稅務(wù)局提交申請,可以按照網(wǎng)上納稅系統(tǒng)提示完成納稅。

5、如果納稅人在申報前沒有開通銀行賬戶,則無需提供銀行開戶服務(wù),即可輕松申請納稅。

二、深圳注冊公司的報稅需要什么條件

1、當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額≤并且當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額合計≤并且當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額合計≤并且當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額合計≤并且當(dāng)期增值稅應(yīng)納稅額合計 <不含稅銷售額 / 80,000<50,000元的地方稅務(wù)機關(guān),填寫增值稅納稅申報表并按期申報。

2、增值稅納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅額小于或等于零,當(dāng)期銷項稅額減少< 80,000元的地方稅務(wù)機關(guān),填寫增值稅納稅申報表和完稅證明。

3、當(dāng)期營業(yè)額> 80,000元的地方稅務(wù)機關(guān),填寫增值稅納稅申報表并在網(wǎng)上申報。

4、當(dāng)期應(yīng)納稅額大于等于零,且當(dāng)期增值稅進項稅額減少< 80,000元的地方稅務(wù)機關(guān),填寫增值稅納稅申報表并申報。

5、應(yīng)納稅額大于零,當(dāng)期申報表中的本期申報數(shù)據(jù)與本期申報表中的銷項稅額進行比對異常比對異常比對異常比對異常比對異常。

6、經(jīng)分析,發(fā)現(xiàn)當(dāng)期申報表中申報數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)不符,存在虛假現(xiàn)象。

7、當(dāng)期進項稅額大于進項稅額時,該怎么辦?

(1) 應(yīng)稅金額大于零,但因為數(shù)據(jù)本期抵扣進項稅額小于或等于零。

(2) 應(yīng)稅金額為負數(shù)。例如:當(dāng)期期末存貨與當(dāng)期累計金額不一致,且當(dāng)期申報抵扣進項稅額大于等于零,則當(dāng)期進項稅額小于或等于零。

(3). 因銷項稅額與當(dāng)期進項稅額有差異,導(dǎo)致進項稅額大于進項稅額。

1. 銷項稅額大于進項稅額,

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