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發(fā)布時間:2023-05-20 12:21:29
深圳注冊公司零申報怎么辦?一步一步教你操作。如果你做了零申報,一定要記得申報,否則會被罰款,導(dǎo)致罰款。如果零申報操作,需要在征期前到稅務(wù)機關(guān)、銀行進(jìn)行申報,才能申報納稅。 零申報流程如下:1。登錄地稅系統(tǒng),打開深圳市電子稅務(wù)局,選擇“我的電子稅務(wù)局”,點擊進(jìn)入申報納稅菜單,根據(jù)提示選擇申報系統(tǒng)進(jìn)行納稅;2.點擊申報納稅菜單后,點擊申報納稅菜單右側(cè)的“網(wǎng)上納稅”,然后點擊納稅申報菜單“零申報”菜單中的“零申報”按鈕進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報。 3.如果你沒有登錄,頁面上會有“零申報”,點擊“0申報”,你就可以了。如果按照以上提示進(jìn)行了零申報,可能會出現(xiàn)錯誤的。 正確的方法是在增值稅納稅申報表申報表(適用于增值稅一般納稅人)中填寫當(dāng)期開具的增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票。 誤區(qū)二:當(dāng)期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票抵扣,但未及時收取稅款時,錯報了錯報。 誤區(qū)三:當(dāng)期已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書電子信息已經(jīng)抵扣,但未在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證。 正確的方法是在開具紅字增值稅專用發(fā)票的基礎(chǔ)上,增加了應(yīng)納稅額。納稅人在申報增值稅專用發(fā)票時,應(yīng)填寫增值稅納稅申報表,在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》中填寫相應(yīng)的欄目。 誤區(qū)四:免稅貨物發(fā)生退稅的,如何填寫或申報表附表? 根據(jù)《中華人民共和國國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅專用發(fā)票使用有關(guān)事項的公告》(中華人民共和國國家稅務(wù)總局公告2021年第33號)第一條規(guī)定,增值稅一般納稅人(以下簡稱納稅人)在增值稅稅控系統(tǒng)中有關(guān)聯(lián),如果貴公司符合《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備供應(yīng)商若干規(guī)定》規(guī)定的,在增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備中開具的增值稅專用發(fā)票,在發(fā)票備注欄中自動打印“YD”字樣。 不及物動詞稅務(wù)機關(guān)為疫情防控重點保障納稅人,簡化納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備供應(yīng)商的納稅申報單,未按規(guī)定要求提交相關(guān)紙質(zhì)資料的,可按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行《中華人民共和國國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備供應(yīng)商開具增值稅專用發(fā)票必備條件的公告》(中華人民共和國國家稅務(wù)總局公告2021年第25號)。 疫情防控重點保障物資生產(chǎn)企業(yè)按照《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》(2021年第8號,以下簡稱“8號公告”)規(guī)定的稅控設(shè)備,適用于向個人保險代理人銷售貨物、服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)和不動產(chǎn)的,增值稅適用于增值稅免稅政策。 按照上述規(guī)定享受免征增值稅優(yōu)惠政策的,無需辦理相關(guān)證明材料,但可按規(guī)定享受上述免征增值稅優(yōu)惠政策。
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